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                  蕪湖財務內部控制目的


                  點擊:9996次,時間:2015-07-24 15:17:38


                  內部控制目的:

                  1 企業戰略;

                  2 經營的效率和效果;

                  3 財務會計報告及管理信息的真實可靠;

                  4 資產的安全完整;

                  5 遵循國家法律法規和有關監管要求。    

                       內部控制正是為了合理實現上述目標,由公司治理機構、管理層和全體員工共同實施的一系列控制活動。內部控制作為企業生產經營活動的自我調節和自我制約的內在機制,處于企業中樞神經系統的重要位置。企業規模越大、其重要性越顯著??梢哉f,內部控制的健全、實施與否,是單位經營成敗的關鍵。因此,正確的認識內部控制的作用,對于加強企業經營管理,維護財產安全,提高經濟效益,具有十分重要的現實意義。
                   

                  我們為您提供

                  1 業務流程重組

                  2 各業務流程內部控制建立及實施

                  3 財務風險的評估與控制

                  我們的團隊

                      榮聯財務的內部控制項目由榮聯財務股東以及高級顧問擔任。他們均為中國注冊會計師,他們中有的對中小企業內部控制建設操作有著豐富的經驗,有的曾在集團公司、上市公司負責內部控制項目。他們熟悉內部控制的關鍵點,熟悉其流程,熟悉實施過程中潛在的難點。

                  我們的收費

                      榮聯財務咨詢的內部控制收費合理,性價比高;特別適合中小型企業選擇。

                   

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